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Reforço da Nota de Empenho

1 minutos de leitura

Tabela de conteúdos (Índice)

Fluxo de Processos #

Para acessar este documento segue o mesmo roteiro de uma Nota de empenho descrita anteriormente.
Selecione no menu:
● Execução > Execução Orçamentária > Nota de Empenho, e clique em Inserir:
Na tela de inclusão deste documento:
● Guia de Identificação:

  • Preencha a Data de Emissão;
  • Preencha a Unidade Gestora;
  • Selecione Alteração, caso a finalidade seja a anulação ou o reforço de uma Nota de Empenho
    contabilizada anteriormente;

Somente os empenhos Estimativos e Globais podem ser reforçados. Para o Reforço da Nota de Empenho, na tela de identificação, selecione a opção Reforço para habilitar a realização do reforço do empenho.

  • Clique no campo Documento alterado, informando o número da Nota de Empenho a ser reforçada,
    podendo digitar a Nota de Empenho Original ou localizá-la com utilização da função Lupa. Os
    campos Tipo de Credor, Código e Nome, serão preenchidos automaticamente em concordância
    com a Nota de Empenho Original selecionada.
  • As Abas, Classificação e Detalhamento, também serão preenchidos automaticamente em
    concordância com a Nota de Empenho Original selecionada.
  • Na Aba Item, clique no Sub-item a ser Reforçado, pressione em Alterar, e digite o valor a ser reforçado e confirme.
  • Preencha a Aba Produto com as respectivas informações exigidas e confirme.
  • Caso haja a possibilidade de incluir mais Itens ou Produtos, clique em inserir, e preencha o campo.
  • Preencha as Abas Cronograma, Processo e Observação – Neste campo digite a informação
    referente ao objeto do reforço do empenho.
    Para efetivar o registro do documento, clique no botão Contabilizar.

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